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2018年度部门决算

更新时间:2019-09-26 09:14:00点击次数:














五大连池市安全生产监督管理局

2019年9月19日





五大连池市安全生产监督管理局2018年度部门决算信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)承担市政府安全生产委员会办公室和市安全生产救援指挥中心的日常工作。

(二)组织起草安全生产方面综合性的规范性文件;指导协调有关行业主管部门和社会中介组织开展安全评价工作。

(三)依法行使国家安全生产综合性监督管理职权真人捕鱼棋牌;指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;拟定全市安全生产发展规划;定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

(四)负责发布全市安全生产信息;综合管理全市生产安全伤亡事故调查、统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调一般事故的调查处理工作,提出调查处理意见,报政府批复;配合上级安全生产监管部门,对较大以上的事故进行调查处理,并监督事故查处的落实情况;组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

(五)负责综合监督管理市域内非煤矿山企业安全生产工作,并做好生产、经营许可证的资质审查、申报工作。

(六)依法监督检查危险化学品行业和烟花爆竹行业生产、经营、储存和使用单位的安全生产工作;负责烟花爆竹零售许可工作。

(七)指导、协调全市安全生产检测检验工作;监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(八)组织、指导全市安全生产宣传教育工作;负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;依法组织开展特种作业人员(特种设备人员除外)的培训考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格培训考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

(九)依法监督冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、电力、商贸等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。按照规定,指导协调、监督检查有专门安全生产主管部门的行业和领域的安全监督管理工作;指导、协调相关部门安全生产专项督查和专项整治工作。

(十)依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况真人捕鱼棋牌;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(十一)拟定全市安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和技术示范工作真人捕鱼棋牌;组织开展安全生产方面信息技术的交流与合作。

(十二)承办市政府交办的其它事项。


二、机构设置


安全生产监督管理局(行政)内设职能股室:综合股、应急工作管理股、职业安全健康监督管理股。核定编制真人捕鱼棋牌22  名。

(一)综合股:负责机关会议组织、文秘、政务信息、人事劳资、公文处理、保密、档案、信访、史志撰写、机关财务资产、保卫、联络接待等工作;负责机关离退休干部的管理和服务工作。

(二)应急工作管理股:负责协调、指挥全市安全生产事故应急救援工作;规划全市安全生产事故应急救援力量和资源;组织检查应急机构的应急准备工作情况;负责应急救援的培训与演习。

(三)职业安全健康监督管理股:负责用人单位职业卫生监督检查工作,负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进的职业卫生真人捕鱼棋牌“三同时”审查及监督检查;负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作;负责企业安全生产许可证的颁发管理;负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理工作;负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度;负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息。


三、部门决算编报范围和人员情况


真人捕鱼棋牌 2018年纳入部门预算编制范围的单位有:行政单位 1个,五大连池市安全生产监督管理局;事业单位1个,安全生产行政执法大队。2018年末机构编制人数22人,实有人数15人,其中:安全生产监督管理局5人,安全生产行政执法监察大队10人,退休0人,离休0人。






第二部分2018部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

176.89

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

19.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6.08

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

146.00

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

176.89

本年支出合计

50

180.41

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

17.08

年末结转和结余

52

13.55

26

53

总计

27

193.97

总计

54

193.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

公开02表

部门:                                          2018年度                                   金额单位:万元

2017年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

176.89

176.89

208

社会保障和就业支出

19.00

19.00

20805

行政事业单位离退休

19.00

19.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

4.57

4.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.43

14.43

210

医疗卫生与计划生育支出

6.08

6.08

21011

行政事业单位医疗

6.08

6.08

2101101

行政单位医疗

3.06

3.06

2101102

事业单位医疗

3.02

3.02

215

资源勘探信息等支出

142.47

142.47

21506

安全生产监管

142.47

142.47

2150601

行政运行

50.64

50.64

2150699

其他安全生产监管支出

91.84

91.84

221

22102

2210201真人捕鱼棋牌

住房保障支出

9.33

9.33

22102

住房改革支出

9.33

9.33

2210201

住房公积金

9.33

9.33

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

180.41

176.89

3.53

208

社会保障和就业支出

19.00

19.00

20805

行政事业单位离退休

19.00

19.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

4.57

4.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.43

14.43

210

医疗卫生与计划生育支出

6.08

6.08

21011

行政事业单位医疗

6.08

6.08

2101101

行政单位医疗

3.06

3.06

2101102

事业单位医疗

3.02

3.02

215

资源勘探信息等支出

146.00

142.47

3.53

21506

安全生产监管

146.00

142.47

3.53

2150601

行政运行

50.64

50.64

2150602

一般行政管理事务

3.53

3.53

2150699

其他安全生产监管支出

91.84

91.84

221

住房保障支出

9.33

9.33

22102

住房改革支出

9.33

9.33

2210201

住房公积金

9.33

9.33

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

2018年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

176.89

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

19.00

19.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6.08

6.08

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

146.00

146.00

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

9.33

9.33

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

176.89

本年支出合计

49

180.41

180.41

年初财政拨款结转和结余

23

17.08

年末财政拨款结转和结余

50

13.55

13.55

一般公共预算财政拨款

24

17.08

51

政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

193.97

总计

54

193.97

193.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

2018年度 金额单位:万元

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

180.41

176.89

3.53

208

社会保障和就业支出

19.00

19.00

20805

行政事业单位离退休

19.00

19.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

4.57

4.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.43

14.43

210

医疗卫生与计划生育支出

6.08

6.08

21011

行政事业单位医疗

6.08

6.08

2101101

行政单位医疗

3.06

3.06

2101102

事业单位医疗

3.02

3.02

215

资源勘探信息等支出

146.00

142.47

3.53

21506

安全生产监管

146.00

142.47

3.53

2150601

行政运行

50.64

50.64

2150602

一般行政管理事务

3.53

0.00

3.53

2150699

其他安全生产监管支出

91.84

91.84

221

住房保障支出

9.33

9.33

22102

住房改革支出

9.33

9.33

2210201

住房公积金

9.33

9.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

2018年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

131.06

302

商品和服务支出

40.11

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

51.96

30201

办公费

3.60

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

41.52

30202

印刷费

5.70

30702

国外债务付息

30103

奖金

7.73

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.43

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

0.20

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

6.08

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

11.23

31008

物资储备

30113

住房公积金

9.33

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

11.50

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

5.72

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

0

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

4.57

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

5.28

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

1.15

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

2.60

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

136.77

公用经费合计

40.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

2018年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

——说明:五大连池市安全生产监督管理局2018年度无“三公”经费支出,故本表无数据。
























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

2018年度

金额单位:万元

项目

年初

结转和结余

本年收入

本年支出

年末

结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

——说明:五大连池市安全生产监督管理局2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。








第三部分2018部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

五大连池市安全生产监督管理局真人捕鱼棋牌2018年度部门决算收、支总计193.97 万元,其中:本年收入176.89万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余17.08万元;本年支出180.41万元,结余分配 0万元,年末结转和结余 13.55 万元。2018年度部门决算收、支总计与2017年相比,增加25.86万元,同比增长7.0%。原因是人员增加。

(一)2018年度本年收入176.89万元,其中:财政拨款176.89万元,占 100 %;事业收入0万元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %。

(二)真人捕鱼棋牌2018年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(三)2018年初结转和结余17.08 万元,其中:基本支出结转0万元,占0 %;项目支出结转和结余 17.08 万元,占100 %。

(四)真人捕鱼棋牌2018年度本年支出180.41 万元。

按照支出性质分类:基本支出真人捕鱼棋牌176.89万元,占98 %,项目支出3.53万元,占2%。

按照支出功能分类:社会保障和就业(类)支出真人捕鱼棋牌19万元,占11 %;医疗卫生与计划生育(类)支出6.08万元,占3.0 %;资源勘探信息等(类)支出146万元,占81.0 %;住房保障(类)支出9.33万元,占5.0 %。

(五)真人捕鱼棋牌2018年末结转和结余13.55万元,其中:基本支出结转0万元,占 0 %;项目支出结转和结余13.55万元,占100 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

五大连池市安全生产监督管理局2018年度财政拨款收、支总计193.97万元,其中:本年收入176.89万元,年初财政拨款结转和结余17.08 万元。本年支出180.41万元,年末财政拨款结转和结余13.55万元。2018年度财政拨款收入总计与2017年相比,增加19.71万元,同比增长11.3%。主要原因是:人员增加。

(一)真人捕鱼棋牌2018年度财政拨款本年收入176.89万元,其中:一般公共预算财政拨款176.89万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占0  %。

(二)真人捕鱼棋牌2018年末财政拨款结转和结余 13.55 万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余13.55  万元,占100 %。

(三)真人捕鱼棋牌2018年度财政拨款本年支出180.41万元,年初预算为176.89万元,完成年初预算的102 %。

按照支出性质分类:基本支出176.89万元,占总支出98.0 %;项目支出3.53 万元,占总支出2.0 %。

按照支出功能分类:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出4.57万元,占24.0 %,年初预算为4,57万元,完成年初预算的100 %,机关事业单位基本养老报保险缴费支出(项)支出14.43万元,占 76.0 %,年初预算为14.43万元,完成年初预算的100 %。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3.06 万元,占50.0 %,年初预算为3.06万元,完成年初预算的100 %,事业单位医疗(项)支出3.02万元,占50.0 %,年初预算为3.02万元,完成年初预算的100 %。资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)支出50.64万元,占35.0 %,年初预算为50.64万元,完成年初预算的100 %,一般行政管理事务(项)支出3.53万元,占2.0 %,年初预算为3.53万元,完成年初预算的100 %,其他安全生产监管支出(项)支出91.84万元,占67.0 %,年初预算为91.84万元,完成年初预算的100 %。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9.33万元,占100 %,年初预算为9.33万元,完成年初预算的100 %。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

五大连池市安全生产监督管理局真人捕鱼棋牌2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

五大连池市安全生产监督管理局认真贯彻落实中央真人捕鱼棋牌“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2018年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元,比2017年减少0 万元,下降0  %。年初预算为0万元,完成年初预算的0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

真人捕鱼棋牌 1.因公出国(境)支出 0 万元,与年初预算数比减少 0 万元,下降0  %。与上年决算比减少 0 万元,下降0  %。因公出国(境)团组数 0 个,人次数0  人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0  万元,与年初预算数比减少0 万元,下降0  %。与上年决算比减少0 万元,下降 0 %。其中:公务用车购置支出 0万元,比2017年减少0 万元,下降0 %;公务用车运行支出0 万元,比2017年减少 0 万元,下降0  %,公务用车购置 0 辆,公务用车保有 0 辆。

真人捕鱼棋牌 3.公务接待费支出0万元,与年初预算数比减少 0万元,下降0 %。与上年决算比减少0 万元,下降0 %。其中:国内公务接待0 批次,接待 0 人。

2018年度本单位无因公出国(境)(公务用车购置及运行维护费、公务接待费)支出。

机关运行经费支出情况说明

五大连池市安全生产监督管理局2018年度机关运行经费支出40.11万元,比2017年增加34.86万元,同比下降664 %。主要原因是:2018年度增加印刷费、专用燃料费、公务用车维护费、差旅费等费用支出。其中:办公费3.60万元,印刷费5.70万元,邮电费0.2万元,差旅费11.23万元,维修费11.50万元,专用燃料费5.28万元,其他交通费用2.60万元

国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,五大连池市安全生产监督管理局办公用房占有面积 0 平方米,房产价值 0 万元。本部门共有车辆 2 辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车  0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上的专用设备0  台(套)。

政府采购支出情况说明

五大连池市安全生产监督管理局真人捕鱼棋牌2018年度无政府采购支出。

预算绩效情况说明

五大连池市安全生产监督管理局真人捕鱼棋牌2018年度没有开展绩效评价,故没有预算绩效情况说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述真人捕鱼棋牌“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、资源勘查电力信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

十八、安全生产监管:反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监管部门的支出。

十九、其它安全生产监管支出:反映其它用于安全生产监管方面的支出。

二十、其它行政事业单位离退休:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十一、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。




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